你好,實際抵扣的時候借未交增值稅貸,其他收益。
關(guān)于財政部2019年第39號 文件中 第7條。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策) 請問老師,我們?nèi)绻〉蒙a(chǎn)、生活性服務業(yè)的 進項稅發(fā)票,是不是同樣可以加計10%,用于抵扣 ? 還是生產(chǎn)、生活性服務業(yè)這些行業(yè)取得的進項稅加計10%抵扣
你好 我想問一下一般納稅人(酒店行業(yè))應該選生活性服務業(yè)增加值加計抵減10%還是選生產(chǎn)、生活性服務業(yè)增加值加計抵減5%呢?
允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。 麻煩老師用算式的方式解答一下這個政策
老師我公司符合下面政策,購買的車進項稅額能不能加計扣除? 增值稅加計抵減政策 (1)允許生產(chǎn)性服務行業(yè)的一般納稅人: 按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額 生產(chǎn)性服務業(yè):郵政、電信、現(xiàn)代服務、生活服務
老師好,想問一下,我們符合生活性服務行業(yè)增值稅10%加計抵扣政策,請問一下這10%的進項稅怎么做賬呢?
老師好,請問,實收資本繳納印花稅,應稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點呢
老師,您好 我們收到一張員工報銷發(fā)票,稅務認定風險提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實際就是員工出差的住宿費,發(fā)票,付款截圖都有。做費用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應收款-個人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費發(fā)票,以餐飲招待費銷賬,可以嗎?
工商年報里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,怎么算
你好老師, 摘要:報銷3月采購篷布款項, 業(yè)務描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購買水給患者用,應計入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務局的個稅申報表已經(jīng)上報,能不能撤回更改?
勞務派遣合同和勞動外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請問員工離職,公司發(fā)的補償金需要報個人所得稅嗎
那要做轉(zhuǎn)到未交增值稅這筆分錄嗎?現(xiàn)在是借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:其他收益,上一步或者上兩步怎么寫分錄呢
他的上一部就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
①借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ②借 應交稅費-未交增值稅 貸 其他收益。這樣就是完整的分錄了嗎?還需要做其他的嗎
沒有了,就是這兩個分路了。
好的,謝謝
客氣,祝您工作學習愉快,謝謝。