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1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價(jià)款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。

2023-10-16 22:29
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 22:30

你好,學(xué)員。具體哪里不清楚

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你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
2023-10-16
銷項(xiàng)稅額=200*0.13%2B20*0.06=27.2 進(jìn)項(xiàng)稅額=150*0.13%2B20*0.13%2B0.8=22.9 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額=27.2-22.9=4.3
2023-10-19
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2023-10-17
你好,該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=200萬*13%—150萬*13%—20萬*13%%2B20萬*6%—0.8萬
2023-10-19
200萬*13%減150萬*13%減20萬*13%加20萬*6%減0.8 =最后算出來是43000
2023-10-18
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