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1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬(wàn)元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)不含稅的金額為2萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票價(jià)款20萬(wàn)元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額

2023-10-18 14:06
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2023-10-18 14:08

200萬(wàn)*13%減150萬(wàn)*13%減20萬(wàn)*13%加20萬(wàn)*6%減0.8 =最后算出來(lái)是43000

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