你好,取得的是增值稅普通發(fā)票不能抵扣,稅款計(jì)入成本。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:庫(kù)存商品或固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
拍賣(mài)品按百分之幾繳納稅費(fèi)
正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)開(kāi)票需要條件哪些支撐合法。就是沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我們老板馬上要開(kāi)100萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說(shuō)的四流一致嗎?
合并報(bào)表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷(xiāo)售成本10萬(wàn)的A產(chǎn)品給子公司,銷(xiāo)售價(jià)20萬(wàn),子公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)是22萬(wàn)
跨境電商,購(gòu)買(mǎi)發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷(xiāo)費(fèi)用么
老師好,中級(jí)聽(tīng)誰(shuí)的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬(wàn)。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷(xiāo)。這樣做對(duì)嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬(wàn)一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請(qǐng)問(wèn)我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在開(kāi)票需要加稅點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)了1%的專(zhuān)票給公司能抵增值稅嗎?