小規(guī)模開普票本身就不交稅的哈,直接開就行
你好,別的單位接我公司資質,我公司需開發(fā)票給他們,比如我們開100萬9個點的工程款票給對方,對方提供等額的13個點的發(fā)票給我們,請問對方公司還需交增值稅,附加稅這些給我們嗎?
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務票,我如何應該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應商的,開票金額12萬元
老師,本金1萬,現(xiàn)在找別人開票稅金13%,我們只需要給對方8個點就可以?,F(xiàn)在老板問我開票金額是多少?我應該是本金加13個點的稅金?還是本金加8個點稅金就可以?
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
我們月開票超過10萬了的呢
不是按月,是按季度30萬
那也超了的
那么按不含稅金額*1.32%計算
請問老師為什么是1.32呢
需要多交的稅=不含稅金額*1%*(1%2B6%)
1+6%是什么意思呀
是1加6%,系統(tǒng)沒法轉換加號
嗯,我是想請問一下,為什么是1+6%?
附加是12%減半征收,你現(xiàn)在要交增值稅和附加就是*1%*(1%2B6%)