您好,這個的話,是可以計入管理費用的哈

老師好,提問三個問題: 1、一般納稅人企業(yè)臨時工工資要報稅嗎?怎么報? 2、企業(yè)取得為員工購買意外保險的專票,進項稅不能抵扣,請問我怎么勾選認證? 3、中秋節(jié)企業(yè)為每位員工發(fā)現(xiàn)金500元,怎么做賬務(wù)處理?這500元要報稅嗎?
老師好,社保費扣繳1500,單位部分1000,個人部分500。但是實際是個人全部承擔這1500,公司不承擔該員工的社保。請問我還需要計提社保費嗎?
員工個稅500元,但是企業(yè)不代扣,企業(yè)幫忙員工承擔這500。請問這500要計入哪個科目合適,按受益對象計入相應(yīng)的成本費用嗎還是
員工個稅500元,但是企業(yè)不代扣,企業(yè)幫忙員工承擔這500。請問這500要計入哪個科目合適,
請問老師,A給B開發(fā)票,還要繳納增值稅嗎?可是這錢發(fā)給去幫忙的員工了,員工已經(jīng)繳納個稅了,企業(yè)還要承擔增值稅嗎?怎么覺得不太合理。
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
有人說計入營業(yè)外支出。我都懵了
別,營業(yè)外支出不太合適