你好,學員,申報填寫歸屬期時選擇以前的歸屬期就可以了
老師,我們19年購進的材料已經(jīng)轉成商品銷售了,當時開的是普票,稅務局說我們是虛開發(fā)票,所以前幾天去稅務局調減了19年所得稅報表成本金額,補交了所得稅和滯納金,那我應該怎么調賬呢
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進項稅,留抵的稅額多應該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師你好,麻煩問一下我2021年的一張成本發(fā)票出了問題,現(xiàn)在稅局要求我補繳所得稅,發(fā)票金額是20萬元,所得稅和滯納金都交完了,稅局要求我更改2021年的財務報表,我不知道應該怎么做,請老師給我說一下怎么做
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務,需要自然人電子稅務局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務局還顯示之前的收入。我也去稅務局了,稅務局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務局和手機App申報信息同步。稅務局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表,報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調整,營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應交稅費應交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應交稅費應交增值稅里面我的金額不平了我要調哪個科目呢?
增值稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,現(xiàn)在免抵稅額還需要交附加稅嗎?
請問商務咨詢公司可以去給服務對象操作投標嗎?可以在合同上體現(xiàn)嗎?
老師,這個題看了答案也沒有看懂
老師您好,我是公司股東,然后用自己銀行卡轉錢到公戶,等發(fā)工資時候,我能直接打款到同一張銀行卡嗎?還是換一張卡用于收工資
老師好,請問一個人的股權轉讓給3個人,那他實繳的金額算哪個股東的?占比最大的還是什么?
老師,2021年12月份給公司老板發(fā)了一個1700的工資,報表里邊已經(jīng)做賬了,但實際個稅沒報現(xiàn)在可以調賬嗎?怎么調整
老師幫我看一下是不是這樣算農產(chǎn)品的加計扣除,對方開百分之9的專票
要是沒有申報過無票收入,增值稅無票收入那可以填負數(shù)嗎
原來申報過無票收入,現(xiàn)在發(fā)生退貨,增值稅申報表那要填寫負數(shù)嗎
老師銷售化學試劑 化學儀器 化肥農藥 生物菌群 沒有儲藏 需要什么資質 營業(yè)執(zhí)照怎么申請呀
是啊,我也是那么選擇的啊,但是查不到應補交的金額呢
你自己填寫繳稅的基數(shù),填寫完自動計算稅額,繳納的時候自動產(chǎn)生滯納金
是的,我自己填寫了,但是后臺查不到
申報繳納那里,或者申報查詢查不到嗎,學員
查不到啊
學員實際都是申報繳納了嗎
就是22年的,我當時都已經(jīng)申報了,但是只報銷項沒有報進項的,現(xiàn)在要補,
這個方式查不到嗎,學員,不應該的 ● 1、登錄電子稅務局,單擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”。 ● 2、單擊“印花稅申報”。 ● 3、單擊“信息查詢”-“涉稅查詢”。
是啊,差不多,我都要崩潰了
那不應該,老師剛跟同事討論了一下,也是這個路徑
是,我也按這個路徑走的,那麻煩老師了,我明天去稅務所吧
可以先找專管員問一下,再去稅務局大廳