你好,這個是沒問題的,沒事兒
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進(jìn)的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負(fù)要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ驗楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
老師,請問給客戶報價,要加的增值稅稅點到底怎么算合適?公司是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),原料進(jìn)項抵扣10%,銷售13%,以前基本是按增值稅稅負(fù)4個點來算的,但總感覺這樣不對,因為我們的主材原料進(jìn)項和銷項就有3%的差,請問怎么計算才能不導(dǎo)致公司的稅金流失
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了)可以這樣操作嗎
就如實際中有個銷售材料方懶活有個2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個10個點的材料票,而單位非要讓這個銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實中這種情況,對于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費=銷項稅額—進(jìn)項稅額(銷項稅可抵扣進(jìn)項稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個點算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項稅),對于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點越低,進(jìn)項稅越少,到時候他的應(yīng)交稅費就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費=銷項稅額—進(jìn)項稅額,企業(yè)銷項稅可抵進(jìn)項稅,)而對于做工方,銷售方來說,按10個點算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項稅),對于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點越高,銷項稅越多,到時候他的應(yīng)交稅費就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費=銷項稅額—進(jìn)項稅額),老師,就這個問題,我這樣想,對不對?
公司類型:建筑防水分包企業(yè),一般納稅人,有多個項目,并且有銷售防水材料。 購進(jìn)的材料,部分為工地用材,部分為銷售用材。 問題1, 未取得進(jìn)項發(fā)票,但先開具了銷售材料發(fā)票應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題2,材料名稱一致,兩批材料單價不一致,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問題3,工程行業(yè)必須按項目歸集料工費嗎?有些人工是混合成本,無法分?jǐn)偟礁鱾€項目上,可以統(tǒng)一核算嗎?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
稅務(wù)會不會因為看單個產(chǎn)品對比呢?如果單個產(chǎn)品有的利潤會高,有的虧損大
肯定不會的,單個虧損也是正常的
單個虧損過高或者利潤過高都沒事嗎?因為整個材料有賺錢,所以有幾個虧損我們也做,只要整個有利潤就行。
對呀,這個不也就是正常的嗎?
哦哦,謝謝東老師,因為我們是施工企業(yè),偶爾也會接代購代銷材料的,所以很少開銷售材料發(fā)票,不是很懂的,謝謝指導(dǎo)
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝