你填報后保存就到主表了
老師,公司7月份才升的一般納稅人,這個月報稅,增值稅申報表不太懂得怎么填,老師有什么好的方法沒有,還有就是,我在增值稅申報表附表二中,第一欄認證相符的增值稅專用發(fā)票那兩欄都是陰影,不能填數(shù)據(jù)是怎么回事呢
六月我申報的增值稅時,由于我是自動生成申報表的,進項稅附表二忘記把“電子通行費發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開填寫了,需要更正申報表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報了,全都被系統(tǒng)默認包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
老師 火車票抵扣稅金 我在附表二里面填寫了 我在主表里面哪一欄再填寫呢?要不然不自動獲取這個火車票的稅金
老師 抵扣的火車票 在附表(二)中的8b欄跟10欄都要填寫是嗎? 那這個數(shù)據(jù)怎么獲取到主表里面去呢
老師增值稅附表二的8b欄里我填寫的計算抵扣的進項稅,金額,份數(shù),可是旁邊總有感嘆號,我這點擊看寫的是增值稅附列資料二8b行其他欄中發(fā)票份數(shù),稅額需要據(jù)實填寫,請檢查是什么意思呢
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
好的 老師 謝謝
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