可以的,可以對沖的,可以。

老師問下,我們公司賬上應(yīng)收賬款借方為負(fù)數(shù),預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù),然后這兩個屬于同一家公司是什么意思呢?
老師,應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款借方對吧,那應(yīng)付借方就是預(yù)付借方對吧
我想請教個問題 預(yù)付賬款借方正數(shù) 應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 那預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù) 兩個怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師 工程掛賬 最終結(jié)算價比掛賬金額小 借方?jīng)_成本 貸方負(fù)數(shù)沖應(yīng)付賬款 還是應(yīng)付賬款借方正數(shù)
應(yīng)付票據(jù)借方負(fù)數(shù)可以跟應(yīng)付賬款貸方可以對沖嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
這個是怎么沖,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎?,怎么金額沒把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)沖掉?
這個是怎么做賬沖減掉?
就是直接兩個科目對沖留下來一個科目就行。
最后金額大的那個科目就剩下了。
怎么沖了,金額還變多了?負(fù)數(shù)金額
你把你原來那兩個科目在哪個方向多少金額寫一下?
這個是沒沖的原來金額
我看不清楚你那個數(shù)據(jù)在哪個方向。
余額表里面這我框的兩個同一公司的能不能對沖,怎么沖?麻煩老師教一下
我看你這個和你提問的不一樣的,我看的都是借方的金額呢,沒看到是負(fù)數(shù)。
應(yīng)付在余額表是借方金額,在記賬里面顯示就是負(fù)數(shù)啊,我就想知道我框的這個怎么沖?
按照這個明細(xì)科目的余額來進行對沖。 借應(yīng)付賬款貸,應(yīng)收賬款。
本來是應(yīng)收這個公司的錢,應(yīng)收賬款,最后公司又銀行把錢支付了這個公司,就是應(yīng)付是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我不理解就是這兩個能不能沖掉應(yīng)付賬款金額?
我是這樣沖的,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)越來越大啊
我要是按這樣沖就是應(yīng)付余額負(fù)數(shù)變大了,沒有變成零啊
應(yīng)收的你沒有收回來,而且又支付了,那你這個就屬于應(yīng)收賬款了,總的就是應(yīng)收。
應(yīng)付賬款的余額是負(fù)數(shù),就是應(yīng)收賬款的意思,這個是對的。
那我應(yīng)收賬款的是正常用科目,又支付這個公司金額,用的應(yīng)付賬款是不是不對?
不對呀,因為對方本來就欠你錢,你再支付,不是對方欠你更多了嗎?
是啊,那我支付的時候該用手摸科目呢?說的是這個意思
對方欠你的錢,你不需要支付了。 需要先看應(yīng)收賬款。和應(yīng)付賬款。 要是應(yīng)收賬款大于應(yīng)付賬款,你就不用付款了,是他欠你的。
如果你已經(jīng)支付錯了,那就在應(yīng)收賬款里掛著。
所以公司的往來賬戶,不知道為什么還支付對方錢,這個我也不理解
那這個咱不就不清楚了,因為根據(jù)你實際業(yè)務(wù)進行處理的。