1.聯(lián)系對(duì)方企業(yè):首先,您可以聯(lián)系對(duì)方企業(yè),說(shuō)明情況并請(qǐng)求對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明材料,以便確認(rèn)該筆銷項(xiàng)發(fā)票是否已經(jīng)開具并支付。如果對(duì)方企業(yè)能夠提供相關(guān)證明材料,您可以向其索要證明材料并妥善保管。 2.咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān):如果您無(wú)法聯(lián)系對(duì)方企業(yè)或?qū)Ψ狡髽I(yè)無(wú)法提供相關(guān)證明材料,您可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解該筆銷項(xiàng)發(fā)票的處理方法和相關(guān)規(guī)定。稅務(wù)機(jī)關(guān)可以為您提供具體的指導(dǎo)和建議,幫助您解決這個(gè)問(wèn)題。 3.沖紅處理:如果您確認(rèn)該筆銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開具并支付,但是對(duì)方企業(yè)沒有要,您可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),咨詢是否可以將該筆銷項(xiàng)發(fā)票沖紅處理。沖紅處理是指在符合相關(guān)規(guī)定的情況下,將已經(jīng)開具的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行沖銷處理,以避免產(chǎn)生不必要的稅額。 4.合理解決:無(wú)論采取哪種方式解決,您都需要遵守相關(guān)規(guī)定和程序,確保處理過(guò)程合法、合規(guī)。同時(shí),您也可以與對(duì)方企業(yè)協(xié)商,尋求合理的解決方案,以減少不必要的損失和風(fēng)險(xiǎn)。
公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應(yīng)商簽訂了合同,款也走了對(duì)公,設(shè)備已經(jīng)收到并銷售,但是對(duì)方企業(yè)被稅務(wù)查,現(xiàn)在不讓開票,我公司應(yīng)該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對(duì)方原因沒辦法開票,有沒其他方法能解決呢
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國(guó)企單位開了一張7萬(wàn)多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購(gòu)一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購(gòu)離職,一直無(wú)法聯(lián)系到采購(gòu),所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
老師,你好,有個(gè)問(wèn)題咨詢哈,就是我們幾個(gè)股東現(xiàn)在掛在賬上的往來(lái)款已經(jīng)近200萬(wàn),這個(gè)要怎么解決嗎?因?yàn)檫@是之前遺留的問(wèn)題,一直也沒找到發(fā)票來(lái)沖賬,像這種情況如果今年還不處理,明年稅局會(huì)默認(rèn)股東分紅補(bǔ)稅嗎?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來(lái)的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)職稱考試操作說(shuō)明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?