你好,借其他應(yīng)付款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。紅沖之前的在做發(fā)票的。
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒(méi)理解?第二題
老師,我想問(wèn)一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說(shuō)要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
老師,附表二的高鐵票計(jì)算抵扣的不含稅金額要四舍五入嗎?
老師,我們是餐飲業(yè),公司沒(méi)有車,但是有加油費(fèi),這種怎么做賬呢
除了法人,股東也可以轉(zhuǎn)錢(qián)給公司走往來(lái)吧
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒(méi)折舊完,未分配利潤(rùn)30萬(wàn),其它應(yīng)付款26萬(wàn),未完全實(shí)繳,只實(shí)繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會(huì)計(jì)賬套時(shí),現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒(méi)有自己實(shí)名的手機(jī)號(hào)可以注冊(cè)電子稅務(wù)局嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,還沒(méi)理解您的分錄
你好,就是紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用呀,錢(qián)沒(méi)有退回來(lái),做不了銀行存款吧,所以用了一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替,你也可以用其他的。
這樣的話其他應(yīng)付款科目在期末結(jié)賬了會(huì)平的嗎?
的,你看一下不就可以,一個(gè)是借方,一個(gè)是貸方呀。
對(duì)的,你可以看一下的,再自己計(jì)算一下的,再仔細(xì)看一下。