具體原因是什么嫩
有理論課的資料嗎?實(shí)操手工賬根本聽不懂,有什么辦法解決嗎?
原材料賬實(shí)嚴(yán)重不符,賬少實(shí)際多,有什么好的解決辦法么?
老師,賬上有10多萬(wàn)的原材料,實(shí)際沒有,賬實(shí)不符,上一個(gè)財(cái)務(wù)留下來的壞賬,這怎么解決,能不能轉(zhuǎn)到損益里,年底納稅調(diào)增
老師,我們公司的存貨賬實(shí)不符,有什么解決辦法嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
之前會(huì)計(jì)做的,以票入賬,有些材料是發(fā)票好久才到,也沒有暫估,然后會(huì)計(jì)也不坐班,不知道中間有什么差錯(cuò),主要的是公司成本票少,他結(jié)轉(zhuǎn)全部把材料給結(jié)完了,那后面怎么做賬呢,按實(shí)際來的話,沒有多的材料可用
建議先盤點(diǎn)核算出具體差異金額。應(yīng)該同時(shí)確認(rèn)收入和成本。
盤贏確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入?那豈不要交很多稅了
沒辦法,只能這么處理。