具體原因是什么嫩
有理論課的資料嗎?實(shí)操手工賬根本聽不懂,有什么辦法解決嗎?
原材料賬實(shí)嚴(yán)重不符,賬少實(shí)際多,有什么好的解決辦法么?
老師,賬上有10多萬的原材料,實(shí)際沒有,賬實(shí)不符,上一個(gè)財(cái)務(wù)留下來的壞賬,這怎么解決,能不能轉(zhuǎn)到損益里,年底納稅調(diào)增
老師,我們公司的存貨賬實(shí)不符,有什么解決辦法嗎?
老師你好!現(xiàn)8月支付員工1-6月獎(jiǎng)金,申報(bào)個(gè)稅時(shí)能并入工資薪金所得計(jì)算個(gè)稅嗎?
老師還有一個(gè)問題是,老板想要實(shí)際的利潤率,這個(gè)對(duì)應(yīng)的收入成本是按什么來核算,是按銀行流水的收支還是按賬上報(bào)稅的數(shù)據(jù),上次提供的是賬上的數(shù)據(jù)老板不認(rèn)可,應(yīng)該怎么去核算這個(gè)利潤率,謝謝
老師,這個(gè)日常開支比如修車,過路費(fèi)開發(fā)票是做費(fèi)用嗎
老師你好,單位報(bào)銷差旅費(fèi)招待費(fèi),只能是本公司員工提申請(qǐng),由員工墊付,我們?cè)诟督o員工。不能是別的公司提申請(qǐng)把錢付給別的公司的人員吧
您好老師,債轉(zhuǎn)股需要什么手續(xù)
老師,別的公司用我們公司開票,收款,那我們公司收款完了,轉(zhuǎn)給這個(gè)公司,那往來帳是不是就不平了?
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的
老師 報(bào)關(guān)單上提單號(hào)和提單上的報(bào)關(guān)單號(hào) 不一樣可以嗎
請(qǐng)問老師,兩自然人各實(shí)繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個(gè)人要退出,資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本100萬,未分配利潤負(fù)60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是否應(yīng)該得款50萬—30萬=20萬?
企業(yè)使用權(quán)資產(chǎn)(包括租房、租車),是否按財(cái)產(chǎn)租賃交印花稅
之前會(huì)計(jì)做的,以票入賬,有些材料是發(fā)票好久才到,也沒有暫估,然后會(huì)計(jì)也不坐班,不知道中間有什么差錯(cuò),主要的是公司成本票少,他結(jié)轉(zhuǎn)全部把材料給結(jié)完了,那后面怎么做賬呢,按實(shí)際來的話,沒有多的材料可用
建議先盤點(diǎn)核算出具體差異金額。應(yīng)該同時(shí)確認(rèn)收入和成本。
盤贏確認(rèn)營業(yè)外收入?那豈不要交很多稅了
沒辦法,只能這么處理。