同學(xué),你好 可以,差額可以放在以前年度損益調(diào)整里面
老師:還是接前面一個問題,前任會計(jì)2016年漏記收入10萬,我會做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會多出來1萬多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過彎來,這個增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請老師指教做會計(jì)分錄!謝謝!
老師好,請問,實(shí)際工作中遇到存貨盤盈幾百萬怎么辦呢?具體原因是之前是代帳公司做賬的,根本沒管真實(shí)的存貨,每個月都沒存貨余額,但是實(shí)際上,公司肯定是有存貨的,現(xiàn)在賬要收回來,需要調(diào)賬.按正規(guī)的做賬是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,需要多交稅,但是老板不愿意,這種怎么辦呢?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
從去年7月接手,每個月領(lǐng)用的原材料是期初+本期進(jìn)的減去期末盤庫的數(shù)原材料就是這樣領(lǐng)用推出來的數(shù),每個月出的庫存商品的數(shù)就是和原材料一樣的一個數(shù)入的賬,這中間沒有算過消耗,然后到現(xiàn)在5月底庫存商品盤庫數(shù)對不上了,賬上和庫存盤庫實(shí)際數(shù)差28萬多,這個賬面上怎么給調(diào)一下
老師,賬上有10多萬的原材料,實(shí)際沒有,賬實(shí)不符,上一個財(cái)務(wù)留下來的壞賬,這怎么解決,能不能轉(zhuǎn)到損益里,年底納稅調(diào)增
我去年計(jì)提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報(bào)酬1000塊錢,個稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
老是麻煩問一下怎么寫分錄
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料