先去了解情況再說。這應該有些異常,需要解除,不用緊張
老師,我司在一個小鎮(zhèn),去年開票120多萬。上周鎮(zhèn)上稅務局給老板打電話說市里稅務局預警了,說我司所得稅稅負率低! 是稅務局打電話沒錯老板認識但我分辨不出情況真假,不應該給財務打電話通知嗎?是不是過節(jié)了想讓老板意思意思找的借口? 還是我周一給市里稅務局打電話問問?
接到專管員的電話說讓檢查一下法人財務負責人電話是否正確,并且讓告知接到總局電話要回已了解.,非常滿意等.然后我看了下信息,我們從20年就做了工商變更,而且變更后工商等管理機關(guān)已經(jīng)變了,從之前的區(qū)變?yōu)榱耸?,請問老師這種情況我要更新稅務信息嗎?更新后是不是就不管之前這個稅局專管管了呢
老師,有個營業(yè)執(zhí)照稅務信息里面顯示非正常,但是我去找回該公司電子稅務局的密碼的時候,顯示用戶不存在,這種是什么情況?
老師 剛才稅務局給我打電話 讓我去稅務局 信息表 帶上公章 這是啥意思 我想問一下這種情況是正常的嗎
老師 剛才稅務局給我打電話 讓我去稅務局 填基礎信息表 帶上公章 這是啥意思 我想問一下稅務局的人說就是都填 和公司沒多大關(guān)系 這種情況是正常的嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?