您好,該單位當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=3.24/1.03*2%%2B120.6/1.03*2%等于2.41
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自己使用過的2008年5月購進的機器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購進的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,銷貨支付不含稅運費2000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進項的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 第二部分,70000*13%-2000*9%是啥意思呢
a企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月銷售自己使用過的2008年5月購進的機器設(shè)備(購入時未抵扣進項稅),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元
某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產(chǎn)銷售面粉,取得不含稅銷售收入300萬元,銷售2017年購入的機器設(shè)備取得含稅收入22.6萬元,當(dāng)月購進生產(chǎn)工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元 工具已經(jīng)入庫。求增值稅銷項稅進項稅
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運和倉儲服務(wù)取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。當(dāng)月購入新款裝卸機器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購進業(yè)務(wù)。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。寫出會計處理。
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運和倉儲服務(wù)取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。當(dāng)月購入新款裝卸機器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購進業(yè)務(wù)。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。寫出會計處理。
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?