你好,方便把稅種核定書那個截圖發(fā)來看一下。
老師,我是個體工商,開的是電子發(fā)票,最近每次開票都跳出這個(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票用戶整合說明公告)下圖,要在哪里設(shè)置一下嗎?還有個人所得稅是什么時(shí)候申報(bào),最近也是跳出來納稅申報(bào),我的“個體戶定額信息"一一增值稅一一核定銷售額8400,這個是要繳稅的嗎?我們沒開過專票。
老師,定期定額和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定額嗎? 2我這有一戶是季度開票不超過15萬,不交個稅,不交增值稅的,而且個稅和增值稅都在一個系統(tǒng)里申報(bào),這屬于什么 3還有一個是好像是企業(yè)所得稅=收入*10%*5%算得,增值稅好像正常報(bào)的, 老師,這都是什么情況
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動申報(bào)過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師,第一個問題是,這個應(yīng)納稅經(jīng)營額是根據(jù)開票的金額來填寫可以嗎,還有,這個應(yīng)納稅經(jīng)營額是填寫月度的,季度的,還是年度的,還有這個核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日嗎,可以自己更改核定有效期止的日期嗎,還有這個應(yīng)納稅經(jīng)營額的數(shù)字填了的話,比如3萬元,是不是個人所得稅按照30000*0.25來算了,增是稅按照每個月30000*0.03來交稅了,每個月都要交這個核定的嗎?是這個意思嗎
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經(jīng)驗(yàn)所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發(fā)票,我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報(bào)的,也是交了增值稅和個人經(jīng)營所得的,就是今年免稅就是交了個人經(jīng)營所得就是!這樣子我要去稅務(wù)問問嘛?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個稅嗎
是這個嗎
你好,咱是按2萬元銷售額核定的?如果咱們增值稅收入不超過2萬元。就是交600元的增值稅。
你開3萬多了,那就是多交稅了。就是用不含稅的,銷售額乘以3%,這樣的。
開3萬多沒有交增值稅,這個不對?本身你超過了核定的金額,并且是開的是專用發(fā)票。
怎么申報(bào)的信息里是6萬元呀,我明明只開了3萬多元的專票,之前我有截圖給你,
看不懂,這個個體戶,是別人給他開票的,他自己不懂,我去買水果,老板娘讓我報(bào)下稅,我進(jìn)去就是這樣了,老板娘是個門外漢,什么都不懂,我點(diǎn)擊了進(jìn)入,個稅是我報(bào)的綜合申報(bào)的,增值稅顯示已經(jīng)申報(bào),但是查詢,又沒有扣款信息,我懵了,現(xiàn)在看不懂,也不知道怎么做了,我估計(jì)老板娘應(yīng)該也沒有開通三方協(xié)議,那專票的3萬多元的稅款從哪里交的呢,然后怎么顯示6萬元要交1800元的稅,稅款怎么扣,從哪里扣,從哪里查詢的到已扣款信息
這樣情況就是你一個月是2萬,咱按季度申報(bào)的就是2萬×3=6萬
這里顯示免稅額,是不是不用交稅呀,他開的不是專票嗎,怎么還免稅了
我覺得你帶出來這個不用交稅不對,首先專票沒有減免。
這是專票呀,是不是因?yàn)楹硕ǖ?,是定期定額戶,所以沒有達(dá)到6萬就不用交稅呀,然后這里顯示都是已經(jīng)申報(bào)的,那我現(xiàn)在去點(diǎn)擊更正申報(bào)嗎,從哪里進(jìn)入更正申報(bào)呀
我建議你直接打12366問一下,然后以咱稅務(wù)局說的為準(zhǔn)。
如果是報(bào)錯了,現(xiàn)在重新報(bào)稅,是點(diǎn)就作廢申報(bào),還是更正申報(bào)呢
當(dāng)期的可以作廢申報(bào)。
你試一下吧,就怕各地有差異,你看一下提示。
一般當(dāng)月的就可以直接作廢,重新申報(bào)。然后是已經(jīng)申報(bào)成功并且交了稅款,這種是更正申報(bào)。
更正申報(bào)是什么意思,,哪種情況用到更正申報(bào)呢
后面補(bǔ)充了您看一下,最后回復(fù)。