你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
請(qǐng)問上個(gè)季度的印花稅申報(bào)的時(shí)候,金額少填了1-2月份的,可以在這個(gè)季度一起補(bǔ)上嗎?
印花稅上個(gè)季度少報(bào)了 這個(gè)季度報(bào)的時(shí)候要先更正補(bǔ)繳再申報(bào)這個(gè)季度的嗎
老師,印花稅這月少報(bào)了下季度可以補(bǔ)報(bào)嗎
老師我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)季度的印花稅對(duì)應(yīng)的銷售收入報(bào)少了!這個(gè)季度能加上上個(gè)季度報(bào)少的那部分一起報(bào)嗎?
老師,報(bào)印花稅,開票多少就要報(bào)多少的印花稅對(duì)嗎?上一季度少報(bào)的印花稅在這個(gè)季度補(bǔ)上可以嗎
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對(duì)嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對(duì)方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對(duì)方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
銷售的業(yè)務(wù)發(fā)票
你好,銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,購(gòu)入銷售都需要交
是銷售產(chǎn)品的,不管有沒有合同,購(gòu)入的和銷售的都要交印花稅是嗎?
上一季度少交的,這一季度申報(bào)時(shí)可以再加上嗎?
是是的,是這么做的。