你好 這個要看你們地區(qū)的,如果超過280沒有提示,那么就可以抵減的
稅控盤的年費280,申報表上怎么填?已經(jīng)填了增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)了,主表上沒有體現(xiàn)出來?
小規(guī)模納稅人,17買的稅控盤,前會計一直掛在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-480,我剛接手,可以做到今年抵減稅費嗎?開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減嗎?
老師,購買稅控盤和抵減稅控盤稅額怎么做分錄?還有2020 年買的稅控盤,然后先做費用,等到以后要交稅的時候,再做稅控盤遞減分錄可以嗎?
老師您好,請問金稅盤維護費2020年繳納的,但是當時沒有抵扣,現(xiàn)在2021年申報增值稅還可以抵減嗎,
老師,8月交稅控盤服務(wù)費,在9月份申報增值稅報表沒填數(shù)據(jù),現(xiàn)在更正申報,減免明細表填了發(fā)生額,不抵減稅額,可以嗎?
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
好的,謝謝老師
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