除非有已經(jīng)支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票才可以暫估
老師,可以用借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這樣來暫估成本嗎?
老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生,沒有成本票進(jìn)來,我可以紅沖暫估做成,借方管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎?4季度工資的金額高于3季度的暫估,謝謝
您好!18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個(gè)分錄行不?
老師,暫估成本可以借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 不?
老師,去年三季度暫估應(yīng)付款,四季度做了借應(yīng)付賬款暫估款,貸主營業(yè)務(wù)成本,利潤表顯示營業(yè)成本是負(fù)數(shù),是對的嗎?是不是哪里做錯(cuò)了?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
不能先暫估,發(fā)票后面進(jìn)來嗎
關(guān)鍵是費(fèi)用是否已經(jīng)發(fā)生或者已經(jīng)支付?