你好,是銷(xiāo)售貨物時(shí)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)嗎?

一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品,款已付。貨物發(fā)票由供應(yīng)商開(kāi)具,發(fā)票已收到;運(yùn)費(fèi)發(fā)票由物流公司開(kāi)具,發(fā)票未收到;收到貨物發(fā)票但未收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 進(jìn)項(xiàng)稅額是什么時(shí)候確認(rèn)呢?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人商貿(mào)企業(yè),收到貨物運(yùn)輸專(zhuān)票,運(yùn)費(fèi)銀行已支付,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,公司搬廠,產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)33萬(wàn),之前購(gòu)買(mǎi)這批生產(chǎn)設(shè)備只付了壓金,因資金原因一直未付款項(xiàng),發(fā)票也一直未收到,這生產(chǎn)也一直未投入運(yùn)營(yíng),這運(yùn)費(fèi)入什么科目好???
公司請(qǐng)搬運(yùn)公司搬貨運(yùn)費(fèi),已收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票并付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)公司搬運(yùn)貨物產(chǎn)生搬運(yùn)費(fèi)已收到發(fā)票,款已付,一整套分錄怎么做
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專(zhuān)票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專(zhuān)票單獨(dú)納稅;如果普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱(chēng)不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


我們是裝飾工程公司,請(qǐng)的工人從倉(cāng)庫(kù)把貨運(yùn)至工地所產(chǎn)費(fèi)用
你好,借工程施工合同成本間接費(fèi),貸銀行存款。
期未怎樣結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
期末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了,要是確認(rèn)收入的同時(shí),把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
這是我們公司成本,從收到對(duì)方公司開(kāi)出搬運(yùn)發(fā)票到我們公司付款,再到月末結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所有分錄怎么寫(xiě)
那您說(shuō)一下付款是什么時(shí)間付的?
9月收到9月付的款
那我上面給你寫(xiě)的分錄就對(duì)了,當(dāng)月付款貸方是銀行存款