你好,需要交稅,季度30萬以上的,這里不用管的。
小規(guī)模餐飲業(yè),免稅0稅額的。怎么申報(bào),要不要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的?因?yàn)橹坝械臅?huì)計(jì)開發(fā)票有稅額,有的開對(duì)0稅額的,有點(diǎn)亂
請(qǐng)問老師,請(qǐng)教兩個(gè)問題, 1.小規(guī)模公司8月有開普票,季度未滿30萬,申報(bào)時(shí)候普票開票金額需要寫第1欄次嗎? 2.按照1%的增值稅,減免的2%需要填寫減免申報(bào)表嗎?
老師好!小規(guī)模按征收率1%開的票,報(bào)稅時(shí)本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),本季度開票金額是38427.21,稅額是384.27,未開票收入是130589.62,合計(jì)收入是169016.83,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)要填寫增值稅減免稅表,這個(gè)要怎么填呢
#提問#小規(guī)模企業(yè)因?yàn)橛形撮_票收入,減免金額會(huì)大于開票金額的減免2%,增值稅申報(bào)看圖片是否需要管
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
增值稅減免申報(bào)表計(jì)算是100.05金額,我寫100.08,這個(gè)會(huì)有影響嘛,想和賬面上的銷項(xiàng)金額一致
減免稅額比實(shí)際計(jì)算多寫了3分錢,這樣我的處理的應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)和賬面一致
你好??梢缘模@個(gè)不影響的。