季度不含稅銷售額超過30萬嗎,沒有不填寫減免表填寫10行,超過填寫12欄和減免表第一列
小規(guī)模餐飲業(yè),免稅0稅額的。怎么申報,要不要填增值稅減免稅申報明細(xì)表的?因?yàn)橹坝械臅?jì)開發(fā)票有稅額,有的開對0稅額的,有點(diǎn)亂
小規(guī)模開的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報明細(xì)表中的符合對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細(xì)表還需要填嗎?
老師好!小規(guī)模按征收率1%開的票,報稅時本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫增值稅減免申報明細(xì)表?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機(jī)發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗(yàn)收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價增資,款項(xiàng)沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,應(yīng)收應(yīng)付對沖,總資產(chǎn)為什么不會少去的?
超過了,減免表第一列是那個?要填什么減免編號嗎
對納稅人提供生活服務(wù)取得的收入,免征增值稅,減免性質(zhì)代碼選擇“01120604
那有一些開了稅額的發(fā)票怎么處理?開了免稅發(fā)票的是不是直接填開了多少金額就是多少?
那需要看你稅局那邊口徑,看是不是可以按免稅申報,這個各地不一樣,有學(xué)員反饋說可以按免稅申報問稅局,有的說不能,那這個不能按免稅申報,開稅額填寫3行等于1行,需要去交稅了