您好,當然可以的呀,同一家往來單位應收應付可以沖銷的
老師您好,我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應商,收款客戶款項時是預收賬款,支付給供應商款項是預付款項,因為后來客戶直接跟供應商合作,這兩筆預收預付一直掛賬,請問應該怎么沖銷呢
我們應該收最終客戶a的款,(有中間貿易商b ),客戶轉了10萬給中間人b ,中間人b 把10萬買材料付給我們另外的供應商c ,最終我這邊資產少了10萬,把自己繞暈了,幫看下哪有問題 客戶轉錢時:借:其他應收款b 10 貸:預收賬款a b 付供應商款時: 借:預付賬款 c 貸:其他應收款b 收料時借:原材料 貸:預付賬款c 送貨時:借:預收賬款a 貸:應收賬款b 思路是不是哪里錯了,或漏了什么
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
老師,供應商代我們收了一次款,也不給回我們了,就當作我們預付供應商的款,后面抵扣貨款。這怎么做分錄,借:其他應收款-其他 貸:預收賬款 再借:預付賬款,貸其他應收款-其他,嗎?
老師,我司前幾年的預收預付賬款挺多的,且已不和這些客戶供應商做業(yè)務了,請問這些預收賬款和預付賬款可以做壞賬沖掉么?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數嗎
不是同樣的業(yè)務也可以對沖?
您好,最好是收款和付款分開,但現在也是沒有辦法,我們也有這種供應商和客戶混的,就做在一個科目里,這樣就不用調整了
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容