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#提問(wèn)#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒(méi)有問(wèn)題,這是什么情況
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,我在網(wǎng)上搜索看到說(shuō)公司只有費(fèi)用的情況下,增值稅零申報(bào)就可以了,但是上個(gè)季度增值稅我是按照?qǐng)?bào)表的數(shù)值申報(bào)的,企業(yè)所得稅做的零申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度我該怎么申報(bào)???這個(gè)季度也只有費(fèi)用。
本公司是小規(guī)模納稅人,季度企業(yè)所得稅申報(bào)后顯示無(wú)需繳費(fèi),這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報(bào)”嗎?
我們分公司,上個(gè)季度企業(yè)所得稅可以正常申報(bào),這個(gè)季度顯示無(wú)法申報(bào),提示是當(dāng)前納稅人不存在就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格、無(wú)需進(jìn)項(xiàng)申報(bào)“、但首頁(yè)提示,企業(yè)所得稅未申報(bào),這是什么情況?
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說(shuō)明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開(kāi)票,你說(shuō)項(xiàng)目名稱寫(xiě)什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租別人的廠房,對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購(gòu)買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬(wàn),計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過(guò)了,是不是就按照100萬(wàn)計(jì)提就可以了,不用按照4000萬(wàn)計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)開(kāi)票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問(wèn)我為什么不是整數(shù)?
老師好,問(wèn)下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
您好,不行的,如果公司沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,表格所有數(shù)據(jù)為0才是“一鍵零申報(bào)”,有收入就要填入,只是沒(méi)有利潤(rùn)不用交所得稅。一鍵零申報(bào)是指企業(yè)納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅收入,即申報(bào)時(shí)應(yīng)稅收入數(shù)據(jù)填零。