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請(qǐng)問(wèn)老師,就是我小規(guī)模之前收到的錢都做了收入,現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提增值稅要怎么做分錄,我不想改之前的收入了,之前的就當(dāng)是不含稅收入,現(xiàn)在補(bǔ)那部分的增值稅,分錄是怎么寫(xiě)

2023-10-12 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 16:35

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4226 追問(wèn) 2023-10-12 16:51

我可以不計(jì)提,直接交的那個(gè)月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:55

不計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)做不平的

頭像
快賬用戶4226 追問(wèn) 2023-10-12 16:56

哦好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:59

不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-10-12
同學(xué),無(wú)論有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),都 要做價(jià)稅分離 分錄如下, 借應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增 沒(méi)超過(guò)就是 借應(yīng)交稅費(fèi)——增 貸營(yíng)業(yè)外收入 如果超過(guò)了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2023-10-12
你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?是的話是不管是否超過(guò)45萬(wàn)增值稅稅率都是1%
2021-10-20
是的做賬就不用做增值稅分錄了
2022-07-15
你好!XX服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算
2021-03-19
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