貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,之前還沒(méi)收入的就沒(méi)有繳納增值稅和附加稅。之前的進(jìn)項(xiàng)稅我都放在了應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目里,現(xiàn)在有收入了也要繳稅的。我應(yīng)該怎么做分錄呢。
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開(kāi)始就要按實(shí)際開(kāi)發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開(kāi)之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問(wèn)下這部分我怎么做分錄?
老師,小規(guī)模,本年4個(gè)季度,月開(kāi)票都不抄45萬(wàn),免交增值稅,之前季報(bào)忘記把免除的那部分增值稅做賬了,現(xiàn)在能補(bǔ)嗎?會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模免增值稅,開(kāi)票5000,稅率寫(xiě)的免稅,報(bào)增值稅表時(shí),收入顯示的就是5000。那相當(dāng)于現(xiàn)在沒(méi)有稅,都是收入,那收做賬就不用做增值稅分錄了是嗎?也不用把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我是小規(guī)模納稅人,之前每個(gè)季度沒(méi)超30萬(wàn),所以做的收入直接就是收到的錢,也沒(méi)有做價(jià)稅分離,現(xiàn)在就是,這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,那我的賬要怎么調(diào)整,之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下調(diào)整的分錄,假如我這個(gè)季度做的收入是50萬(wàn)沒(méi)有把增值稅分開(kāi)寫(xiě),現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說(shuō)明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開(kāi)票,你說(shuō)項(xiàng)目名稱寫(xiě)什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租別人的廠房,對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購(gòu)買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬(wàn),計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過(guò)了,是不是就按照100萬(wàn)計(jì)提就可以了,不用按照4000萬(wàn)計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)開(kāi)票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問(wèn)我為什么不是整數(shù)?
老師好,問(wèn)下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
我可以不計(jì)提,直接交的那個(gè)月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
不計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)做不平的
哦好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。