用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 即可
小規(guī)模開(kāi)普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅也記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,
老師好~小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅是進(jìn)哪個(gè)科目?是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅”呢
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)增值稅專(zhuān)票,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅是記到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里面嗎
老師如果小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
小規(guī)模公司銷(xiāo)售分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?還是應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒(méi)有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒(méi)有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶(hù)開(kāi)回來(lái)的原材料都是××××xx樹(shù)脂,x××××x辛脂,這樣的回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的原材料開(kāi)出去的是塑料制品,不知道有沒(méi)有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來(lái)塑料制品?
@郭老師,我聽(tīng)說(shuō)今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書(shū),我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒(méi)有證書(shū),這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書(shū)嗎?