按不抵扣勾選處理,價(jià)稅合計(jì)金額做賬
甲為一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元,通過銀行支付了上述款項(xiàng)。(2)進(jìn)口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明金額共計(jì)10萬(wàn)元、增值稅稅額共計(jì)1.3萬(wàn)元。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明金額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元(4)提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬(wàn)元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬(wàn)元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(5)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù),甲公司放棄國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)的免稅權(quán),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額150萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅稅額3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票(6)購(gòu)進(jìn)銷售貨物的設(shè)備價(jià)值30萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,獲得增值稅專用發(fā)票1張,其中增值稅合計(jì)為3.9萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額
老師,外貿(mào)退稅企業(yè)取得的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣么?
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購(gòu)進(jìn)設(shè)備4臺(tái),款項(xiàng)已經(jīng)支付,取得增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,值稅3.9萬(wàn)元。甲公司取得的合法票據(jù)本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計(jì)算甲公司本年7月上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。幫我算一下增值稅嗎?
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張??梢詭臀宜阋幌略鲋刀悊??
第一個(gè)圖片是已經(jīng)開了4萬(wàn)多吧,我點(diǎn)進(jìn)去加加怎么是3萬(wàn)多?
制造費(fèi)用能用材料成本占比來(lái)分?jǐn)倖幔?/p>
老師您好,請(qǐng)問山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農(nóng)業(yè)公司賣給個(gè)人的農(nóng)藥薄膜,不用開票的,也沒有進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
別人開給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實(shí)付金額(里面扣掉了因退貨轉(zhuǎn)給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉(zhuǎn)材料記錯(cuò)了本來(lái)是幾萬(wàn),記成了1.3個(gè)億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個(gè)1.3調(diào)回幾萬(wàn),這樣就不平了,請(qǐng)問需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購(gòu)買方,5月購(gòu)進(jìn)貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時(shí)發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺(tái),都是先預(yù)付一部分錢給對(duì)方,對(duì)方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對(duì)方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
是認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候選不抵扣勾選嗎?做賬直接價(jià)稅合計(jì)?
是的 認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候選不抵扣勾選 ,做賬直接價(jià)稅合計(jì)
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!