是的 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款
上個月總共開發(fā)票總額是271679.86,然后這個月發(fā)現(xiàn)開多了,需要充紅的金額是34726.5,然后上個月最后一張發(fā)票開出來71679.86,不是需要全部沖掉嗎,然后我們把這張發(fā)票沖掉了,重新開了一張36953.36,這個月勞務(wù)代付了54655,需要從總金額里面減掉,剩下應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們多少 我想看看老師們的結(jié)果
我們收到退的上個月不良品,他們不讓重新開票什么的,他們直接從我們發(fā)的貨里直接減數(shù)量,減金額,開出的發(fā)票上數(shù)量和金額都和實際發(fā)貨不一致了,我做賬怎么做,成品入庫該怎么入啊,數(shù)量都對不上了,不知道該怎么辦了
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個月對賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
老師好 之前我們先給一個客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因為退貨他最后只付了我們18000 請問這個2000的差額 需要沖掉嗎?需要開張紅字發(fā)票給他嗎?
老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優(yōu)惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發(fā)票給他們對應(yīng)的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉(zhuǎn),他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
老師好!我們是購買方,5月購進貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預(yù)付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風(fēng)險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費用能用材料成本占比來分?jǐn)倖??還是用銷售收入占比?還是用什么
稅務(wù)登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購進蔬菜,怎么開票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開辦,只有1和股東,有沒有風(fēng)險
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負(fù)責(zé)人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當(dāng)時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務(wù)也都入當(dāng)期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?