可以的,可以這么做的。
19年12月小規(guī)模納稅人申報(bào)了一筆未開票收入90萬,20年10月份將這筆未開票收入沖紅了,請(qǐng)問在算連續(xù)12個(gè)月小規(guī)模納稅人收入不超過500萬時(shí),這筆90萬的收入是不是需要減去?
老師,小規(guī)模的9月份收入未超45萬,已按無票收入(收入+稅金)分別做帳報(bào)稅了,但是10月又開發(fā)票了,發(fā)票可以附在9月憑證做附件嗎
我想問一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆]來得及開發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉栴},所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過,應(yīng)該怎么填申報(bào)表
小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下,稅局核定增值稅免稅收入9萬每月,開具幾個(gè)點(diǎn)的普票,報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)?
你好!我想問一下:9月份新開的小規(guī)模納稅人公司,9月有一筆未開票收入35萬超過了增值稅免征額,那10月份報(bào)稅的時(shí)候可以先報(bào)25萬未開票收入,下個(gè)月再報(bào)10萬未開票收入可以嗎?
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
那后續(xù)開票了再對(duì)沖嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那9月份報(bào)25萬的稅,增值稅免征其他稅也免征嗎?
例如企業(yè)所得稅
你好,查賬征稅的所得稅根據(jù)利潤(rùn)來,你有利潤(rùn)就需要交,沒有的不用。