小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬,沒有開票增值稅的申報方法為將銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的免稅銷售額相關(guān)欄次 。具體如下: ● 如果納稅人登記注冊類型非個體,銷售額填寫在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中; ● 如果納稅人登記注冊類型為個體,銷售額填寫在第11欄未達(dá)起征點銷售額中; ● 適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,將差額后的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的免稅銷售額相關(guān)欄次。

你好老師第二季度申報增值稅表填不好,小規(guī)模沒有超過30萬
老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,怎么填寫增值稅納稅申報表
老師你好,小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬,沒有開票增值稅怎么申報啊
老師好,小規(guī)模納稅人季度開票沒超過30萬,申報增值稅時,填到10行嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅怎么做賬?1%開票的,有的季度超過30萬,有的季度沒有超過30萬。
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。