您好7-9月一起計提印花稅
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字數(shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。。?/p>
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營了,可以走簡易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個注銷的話也要匯算清繳嗎?在會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡易注銷程序的匯算清繳業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳業(yè)務(wù)宣傳費和正常的扣除比例一樣嗎?
老師好,我公司銷售客戶煤炭產(chǎn)品,合同中約定數(shù)量以到對方廠區(qū)的軌道衡的數(shù)量為準,那發(fā)生的磅差(虧噸)我這邊怎么處理?
老師,員工報銷月底未付款,走其他應(yīng)付款嗎
你好老師,我在系統(tǒng)上練習(xí)申報增值稅的時候直接出來繳費頁面,沒有填寫增值稅報表填寫頁面是怎么回事兒
請問申報個稅需要開通稅務(wù)登記才能申報嗎?
老師好,開銀飾店要交消費稅的么?沒有金,全部是銀飾品
多付的貨款,設(shè)備款退回來,是怎么做賬
出差補助 如果員工有住宿發(fā)票180 ,吃飯發(fā)票50.出差補助一天200(無發(fā)票),那么給員工報銷金額是430對嗎?
請問幫客戶付的高鐵票車費,做賬可以做業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,收到幾張沒有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的發(fā)票,是假發(fā)票嗎?
老師 建筑行業(yè)預(yù)估成本分錄怎么寫?。?/p>
那意思是在7.8當(dāng)月計提?分錄咋寫呢
印花稅不是不用計提嗎?
就是九月末一起計提就行
計提應(yīng)交時: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 上交時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
對的,就是這么做賬的
那不是不能在所屬期報表體現(xiàn)?
你要是想體現(xiàn),就每月計提
但是看網(wǎng)上說這種方法又不對……那有人直接借管理費用—印花稅 貸銀行存款這種方法對不對啊!
現(xiàn)在肯定是不計入管理費用
好的知道了!謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝