一般納稅人一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%。
勞務(wù)派遣公司一般開幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人開勞務(wù)派遣按差額征稅來開,是開幾個(gè)點(diǎn)呢
勞務(wù)派遣公司 一般納稅人 可以按3個(gè)點(diǎn)開票嗎
勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,一般納稅人
老師,勞務(wù)派遣一般納稅人差額征稅,開專票按幾個(gè)點(diǎn)開
2024年主營業(yè)務(wù)成本下物流成本4204.53萬元,其中不包含折舊費(fèi)的主營業(yè)務(wù)成本2145.12萬元,集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)值2439萬元,低于目標(biāo)值13.7%。目標(biāo)值比例算的正確嗎,低于的那個(gè)比例
服務(wù)公司,開加工服務(wù)發(fā)票除了營業(yè)執(zhí)照還需要?jiǎng)趧?wù)派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,但是我實(shí)際盤點(diǎn)庫存的商品還有了,我想庫存商品增加一次了,應(yīng)該減少什么科目了?
采購貨物需要繳納印花稅,計(jì)稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開始實(shí)行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開票的話是其他情形不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)嗎?
企業(yè)披露金融負(fù)債的到期期限分析是否屬于信用風(fēng)險(xiǎn)對未來現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應(yīng)該按工資薪酬來申報(bào)個(gè)稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項(xiàng)稅額30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
商貿(mào),賣出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補(bǔ)繳個(gè)稅,打款時(shí)備注報(bào)銷款 后續(xù)拿票來沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來報(bào) 哪個(gè)比較好呢
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我現(xiàn)在有一個(gè)活兒 總額是50萬的 找個(gè)勞務(wù)派遣公司 成本35萬 如果我司是一般納稅人 6個(gè)點(diǎn) 那35萬的發(fā)票 對方如果也是一般 那是按6個(gè)點(diǎn)給我 還是5個(gè)點(diǎn)?
對方是一般納稅人,那你看一下他的征稅方式呀??此亩惵拾?。
比如他們是差額計(jì)稅 他們就是按收到的錢 都按5個(gè)點(diǎn)?還是說他們可以選擇性
的,是的,這個(gè)選擇了36個(gè)月是不允許變化的。
我不是想找個(gè)勞務(wù)派遣公司么給他們發(fā)工資 現(xiàn)在想從學(xué)校找一些實(shí)習(xí)學(xué)生 錢打給勞務(wù)公司 這樣可以么?
你得需要對方給你開發(fā)票。
嗯 這種勞務(wù)派遣公司 小規(guī)模和一般 差額計(jì)稅都是五個(gè)點(diǎn)昂? 如果不差額計(jì)稅 一般是六個(gè)點(diǎn) 小規(guī)模現(xiàn)在就是按一個(gè)點(diǎn)吧?
對的是的對的是的對的是的
差額計(jì)稅 不能開專票啦?
帶著服務(wù)費(fèi)的可以開專票。
有一點(diǎn)不清楚啦 就我剛說的給他們子女成本是35萬 這錢里包含服務(wù)費(fèi) 他是按35萬開票 還是說開35萬扣減掉幾個(gè)人力成本的差額開票呢?
你好,按照35萬來開發(fā)票的。
老師呀 他們按35萬開票的話 其實(shí)35里肯定有那幾個(gè)人的成本 對他們來說的差額計(jì)稅 那他們申報(bào)增值稅的時(shí)候 35萬是專票 但是差額計(jì)稅不就是需要35減掉人力成本 是他們的服務(wù)費(fèi)?
哦,你是差額交稅的話,你在扣除項(xiàng)目里面填寫就是了。