借庫存商品應交稅費應繳增值稅進項貸銀行存款。
老師好,請問公司要舉辦一場活動,市場部采購的一些禮品,在下個月要發(fā)放給參會的人員。這個禮品現在收到了發(fā)票,我應該計入什么科目呢?
我們搞活動買的禮品送商戶的,記銷售費用,那二級科目應該計入什么
我們是汽車4S店,購買的小禮品贈送給客戶的,這個我該怎么入帳呢?是直接計銷售費用么?
直播間送福袋,送一些小禮品,我們購買這些小禮品的錢,應該計入什么科目
我單位是做出過留學教育的,向國外輸送學生,定做的一些學校的宣傳冊,這怎么入賬啊,計入什么科目???采購的禮品送客戶的入什么科目啊
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
是需要視同銷售嗎
對的,是的,是這么做的。
金額不大的話,可以直接做銷售費用嗎
可以的,可以這么做的。
980,算金額不大嗎?不知道怎么衡量
你好,這個不算大額的,一千兩千以下的都不算大額。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。