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老師這道題完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

老師這道題完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023-10-11 22:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 22:41

你好, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶8072 追問 2023-10-11 22:47

請(qǐng)老師把核算的金額也寫一下,還有收到錢和稅哦

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齊紅老師 解答 2023-10-11 22:52

  1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:   借:固定資產(chǎn)清理40000     累計(jì)折舊360000     貸:固定資產(chǎn)400000   2、收回出售固定資產(chǎn)的價(jià)款、殘料價(jià)值和變價(jià)收入等:   借:銀行存款116390     貸:固定資產(chǎn)清理114130       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2260   3、清理凈損益的處理:   產(chǎn)生凈收益時(shí):   借:固定資產(chǎn)清理74130     貸:營業(yè)外收入74130

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你好, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-10-11
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:銀行存款? ? ?30000 ? ? ?貸:股本? ? ? ?5000 ? ? ? ? ?資本公積-股本溢價(jià)? ? 25000 借:資本公積-股本溢價(jià)? ? 900 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ?900
2021-03-01
同學(xué),你好,這個(gè)題的正確答案就是ABCE嗎?
2022-08-19
學(xué)員您好, (1)本年度1—7月, 借:研發(fā)支出—資本化支出? ?230? ? (200%2B30) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—費(fèi)用化支出? ?150? ? (130%2B20) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 41.6 ? ? 貸:銀行存款? ?421.6 7月,研發(fā)完成時(shí), 借:無形資產(chǎn)? ? 300? ?(70%2B230) ? ?貸:研發(fā)支出—資本化支出? ?300 借:管理費(fèi)用? ? 150 ? ?貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出? ?150 本年度7—12月無形資產(chǎn)計(jì)提攤銷金額=300/(10*2)=15(萬元) 借:管理費(fèi)用? ?15 ? ?貸:累計(jì)攤銷? ?15 (2)本年度12月無形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備前的賬面價(jià)值=300-15=285(萬元) 借:資產(chǎn)減值損失? ?100? ?(285-185) ? ?貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?100 (3)本年度12月,收取F專利技術(shù)出租收入時(shí), 借:銀行存款? ?10.6 ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?10 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?0.6 計(jì)提F專利技術(shù)攤銷時(shí), 借:管理費(fèi)用? ? 6 ? ?貸:累計(jì)攤銷? ?6
2020-11-29
借:銀行存款20×100×7.13×1.13=16113.8貸:主營業(yè)務(wù)收入20×100×7.13=14260,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅20×100×7.13*0.13=1853.8。借:主營業(yè)務(wù)成20×100×4.63=9260,商品經(jīng)銷差價(jià)14260-9260=5000貸:庫存商品20×100×7.13=14260,借: 銷售費(fèi)用費(fèi)14260*0.04+200=770.4,等科目貸:應(yīng)付賬款770.4.
2022-05-13
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