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有留底稅額,請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?銷項(xiàng)稅額90 進(jìn)項(xiàng)100月末怎么計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)呀?

2023-10-11 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 19:13

你好!這個(gè)留底,按現(xiàn)在的,并不要求結(jié)轉(zhuǎn)。只需要在申報(bào)上反應(yīng)就好了

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快賬用戶6213 追問 2023-10-11 20:31

不去管么?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 20:37

您好,是的,可以不用管

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你好!這個(gè)留底,按現(xiàn)在的,并不要求結(jié)轉(zhuǎn)。只需要在申報(bào)上反應(yīng)就好了
2023-10-11
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-08
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1134.01 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1134.01 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),形成留抵稅額,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣;
2021-02-22
做不做都可以的, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
2022-03-18
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