你好,是滴,雙方都要交納的
老師,你好,我公司一般納稅人,屬于施工單位,從個(gè)體戶那里租的設(shè)備,對(duì)方給開具了發(fā)票,并簽訂了合同,這樣的合同我公司還用繳納印花稅嗎?
老師好,跟一家建筑公司簽合同,我公司開45萬發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方現(xiàn)在問我們要135元交印花稅,印花稅是雙方都需要繳嗎
我們公司承接了代建項(xiàng)目,土地使用權(quán)項(xiàng)目立項(xiàng)都是委托方的,我們公司作為受托方也跟委托方簽訂了代建合同,但是我們又跟施工企業(yè)簽訂了施工合同9%和咨詢6%合同 委托方(給受托方代建工程款和代建管理費(fèi))-受托方(給施工方工程款或設(shè)計(jì)費(fèi)等)-施工方(給受托方工程款開9%,設(shè)計(jì)費(fèi)6%) 問題:我們受托方給委托方開票可以根據(jù)施工方給我們開的稅點(diǎn)給委托方開嗎?
建筑公司在施工中采購(gòu)材料簽訂的合同,我們需要繳納印花稅嗎?是需要雙方都繳納嗎?
老師,你好!我公司是建筑工程施工公司,我和對(duì)方簽訂合同,對(duì)方公司也是國(guó)內(nèi),合同施工地是在國(guó)外,這種情況我公司需要繳納哪些稅款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,這屬于重復(fù)征稅嗎?
有相關(guān)政策嗎?
不屬于,因?yàn)橛』ǘ惥褪呛贤p方都要交納的
有相關(guān)政策法規(guī)嗎?
簽訂合同的各方都要繳納印花稅,印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中訂立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅。因采用在應(yīng)稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標(biāo)志而得名。