這個(gè)報(bào)增值稅安50000的哈
固定資產(chǎn)清理收到500元,增值稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)我未計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值是5000元,直接報(bào)廢丟棄了沒(méi)有處置收入或者費(fèi)用,做賬是不是就是借固定資產(chǎn)清理5000,貸固定資產(chǎn)5000,借營(yíng)業(yè)外支出5000,貸固定資產(chǎn)清理50000
小規(guī)模清理固定資產(chǎn)收到50000,固定資產(chǎn)清理營(yíng)業(yè)外收入500.報(bào)增值稅安50000還是500.
小規(guī)模清理固定資產(chǎn)收到50000,固定資產(chǎn)清理營(yíng)業(yè)外收入500.報(bào)增值稅安50000為了和增值稅報(bào)表一致做其他業(yè)務(wù)收入處理?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 開(kāi)發(fā)如果入固定資產(chǎn)清理不去其他收入的話會(huì)不會(huì)年報(bào)的收入對(duì)不上
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的泳池清洗機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?金額不超5000
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)增值稅專用發(fā)票21萬(wàn),開(kāi)普通發(fā)票8萬(wàn),收入合計(jì)29萬(wàn),21萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問(wèn)普票的8萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開(kāi)發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)走成本,老師怎么走
請(qǐng)問(wèn)老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開(kāi)成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開(kāi)保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問(wèn)為什么保費(fèi)要開(kāi)成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇??PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬(wàn)免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?