你好 2的對方需要你開發(fā)票嗎
尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機井5萬元,10眼機井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師,我們藥店以前是個體戶,因轉(zhuǎn)讓給我(因特殊原因單位名稱主體不能變,只能升級為企業(yè),并且以股東形式出現(xiàn),我的股權(quán)占98%另外占2%)10w元,稅務(wù)今年3月辦理個體工商戶0清稅并注銷,4月以新公司重新登記辦稅,請問現(xiàn)在我開始做帳資產(chǎn)、負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益怎樣來定呢?但是一直都是正常經(jīng)營在,也有資金流。謝謝!
這是新公司,5月5號稅務(wù)報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該項投資時,乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務(wù)費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
京東要求我們次年5月前給他開發(fā)票2元。
因為這個2元,是次月才能導(dǎo)出來,因此,每月我是按未開票收入申報服務(wù)收入了,但是,次年5月開票時,再申報服務(wù)收入,就重復(fù)了,怎么處理呢?
次月開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,不會重復(fù)交稅。
次月沒開票,是次年才開發(fā)票。次月是導(dǎo)出2元,按未開票收入申報稅了。次年才開票,開票月如果再申報2元,就重復(fù)繳稅了?
第一個分錄沖無票收入的 第二個做發(fā)票的 不交稅了 沒有重復(fù)
例如9月,京東銷售100元,其中客戶在京東支付98元,京東返給2元(權(quán)益工具,次年開給京東票)。9月:借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)收入-銷售收入(開票)86.72、服務(wù)收入(未開票)1.89 貸:稅金(假設(shè)忽略)。等到次年5月,給京東開2元發(fā)票。那么,5月:借:應(yīng)收賬款-2元,貸:主營業(yè)收入服務(wù)收入-1.89 貸:稅金(忽略),然后 再借:應(yīng)收2 貸收入 貸稅金?
對的,是的,是這么做的。
怎么申報稅呢?9月按未開票收入申報2元了,次年5月開票2元,怎么處理?
因為每月金額小,次年開票金額是全年的。9月未開票收入2元,以后每月都有不同金額,次年開票可能200元,那么,是不是每月按未開票收入申報稅?次年開200元發(fā)票的月份怎么申報稅?
未開具發(fā)票,一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票,一欄填寫正數(shù)
這樣是否能網(wǎng)上申報,能比對通過?如果比對不通過,還需到大廳嗎?
你是可以試一下的,我們這邊雖然有提示,但是可以申報忽略提交
因每月都有這種情況,因此,次年5月的申報表上,未開票收入,既有正數(shù),也有負(fù)數(shù),而且,負(fù)數(shù)大于正數(shù),這樣能比對通過嗎?您是哪個地區(qū)?我公司在上海。
負(fù)數(shù)為什么會大于正數(shù) 一個是-200,一個是200 合計0
我的意思是 例如:5月未開票收入是5元,已開票收入200元,那么,申報表,未開票收入-200+5=-105元,已開票收入200元,是這樣嗎?
你好,你開票收入包含這個5的話未開具發(fā)票是一個-5 開發(fā)票的是200 實際銷售額195
例如:5月未開票收入是5元,已開票收入200元,5月已開票200元,是上年累計的未開票收入。那么5月當(dāng)期申報表怎么處理?
開具發(fā)票一欄填寫-5 開具的發(fā)票一欄填寫200
你好像說的不對 你是不是接著之前的了aid200的之前做了無票收入 是的話開票200 無票收入-195
明白了,5月應(yīng)稅銷售額5元,申報表已開票收入200元,未開票收入-195元(200元是上年未開票已完稅收入,5元是5月的未開票收入),是嗎?
你好,是的,是這么做的