首先,我們需要知道土地的原始價(jià)值,以及土地的增值百分比。然后,我們可以計(jì)算土地增值稅和增值稅。 已知土地的原值為:289000000元 已知土地增值了:20% 根據(jù)土地增值的百分比,可以計(jì)算出土地的增值額為:57800000元 根據(jù)中國(guó)的稅法,增值稅的稅率為11%,因此可以計(jì)算出公司需要繳納的增值稅為: 57800000 times 11% = 635800057800000×11%=6358000元 接下來(lái),計(jì)算土地增值稅。根據(jù)中國(guó)的稅法,土地增值稅的稅率為30%,因此可以計(jì)算出公司需要繳納的土地增值稅為: 57800000 times 30% = 1734000057800000×30%=17340000元 所以,公司需要繳納的增值稅為6358000元,需要繳納的土地增值稅為17340000元。
賣土地的增值稅率是多少,老師
土地增值稅是如何清算的?我公司銷售收入是12.15億,前期按3%預(yù)繳了增值稅和土地增值稅,現(xiàn)在需要開具房屋正式發(fā)票,還需要繳納多少稅金?
請(qǐng)問(wèn):原值為2.89億的土地,現(xiàn)需要賣出這塊地,公司承擔(dān)的增值稅是多少?土地增值稅又是多少?假設(shè)這塊土地增值了20%,所繳納的增值稅是多少,土地增值稅又是多少?
土地承包費(fèi)的繳納增值稅稅率是多少
公司轉(zhuǎn)讓一塊工業(yè)用地,包括土地和廠房(自建),合計(jì)1000萬(wàn)。購(gòu)買這塊土地的原值是300萬(wàn),想問(wèn)一下增值稅按照多少繳納?
老師這里購(gòu)入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入“管理費(fèi)用”科目么?請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對(duì)么?如果稅務(wù)來(lái)查的話,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們數(shù)燃?xì)忸愋袠I(yè),上年的營(yíng)業(yè)收入是24916426.42元,安措費(fèi)怎么提取?怎么做分錄?
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點(diǎn)嗎?
拓展費(fèi)用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請(qǐng)問(wèn)老師,工程項(xiàng)目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費(fèi)-收工業(yè)園小廠里每家電費(fèi),然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票???
我想問(wèn)一下,我們要采購(gòu)一個(gè)商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購(gòu)買某一個(gè)品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
那我的附加稅是按增值的部分直接乘稅率嗎 還是按原值加上增值部分
增值稅稅額乘以稅率
我按原值2.8億出售 增值稅是直接乘以稅率嗎
這個(gè)看2.8是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅
假設(shè)我按2.89(不含稅價(jià))出售了 我的土地增值稅在繳納的時(shí)候 是不是要扣除出售時(shí)所交的契稅印花稅城建稅
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要的哦
對(duì)方公司以不含稅價(jià)2.89以取得這塊地了 所交的稅費(fèi)也是和我公司交一樣的稅費(fèi)
那這個(gè)就是2.89乘以稅率
原值2.89(不含稅)億的土地 土地增值稅是 2.89×30%嗎
這個(gè)是差額乘以稅率哦
按原值賣出 我公司就不承擔(dān)土地增值稅了嗎 是由對(duì)方公司承擔(dān)嗎
你們沒有增值沒法交呀
明白了 那按原值出售 是不是雙方公司就只需要交印花稅就可以了?
嗯 這個(gè)要交印花稅 購(gòu)買方還得交契稅
好的 明白了 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝