食堂購(gòu)買的蔬菜 放入福利費(fèi),不要繳納個(gè)稅
老師 ,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)職工食堂購(gòu)買糧食及蔬菜是直接進(jìn)入成本還是進(jìn)入管理費(fèi)用中的職工福利費(fèi)
公司有食堂,購(gòu)買的肉 菜 油可以進(jìn)職工福利費(fèi)嗎?員工免費(fèi)吃飯需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,我們公司食堂購(gòu)買的蔬菜食用油要不要繳納印花稅
老師食堂購(gòu)買的蔬菜啥的放入福利費(fèi),還要繳納個(gè)稅么
老師,1??公司食堂購(gòu)買的蔬菜,肉,列入員工福利費(fèi)了,年底匯算清繳要納稅調(diào)增嗎?按14%?2??如果按部門直接應(yīng)該放入管理費(fèi)用中,年底就不用調(diào)
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
那不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)么,應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用繳納個(gè)稅么
可以通過(guò)它中轉(zhuǎn),不用申報(bào)繳納個(gè)稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!