你好不需要的不用交。

老師你好,我想問(wèn)一下有關(guān)銷售酒需要繳納哪些稅費(fèi),增值稅和消費(fèi)稅是如何計(jì)算的
、自制白酒5t,對(duì)外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬(wàn) 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬(wàn)元;。購(gòu)買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問(wèn)題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售酒水不需要繳納消費(fèi)稅為什么?我們沒(méi)有核定這個(gè)稅種?
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費(fèi)45200元、包裝物租金20340元。當(dāng)月將新研制的葡萄酒贈(zèng)送給職工,該葡萄酒無(wú)同類的銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤(rùn)率為5%。要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行以下計(jì)算。(1)計(jì)算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費(fèi)稅?如需繳納,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(注:白酒消費(fèi)稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費(fèi)45200元、包裝物租金20340元。當(dāng)月將新研制的葡萄酒贈(zèng)送給職工,該葡萄酒無(wú)同類的銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤(rùn)率為5%。要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行以下計(jì)算。(1)計(jì)算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費(fèi)稅?如需繳納,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(注:白酒消費(fèi)稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票

