1.在9月的賬目中記錄該筆銀行手續(xù)費支出,將金額記入財務費用科目。 2.對之前已做營業(yè)外支出的10美金進行調(diào)整,將其從營業(yè)外支出中剔除,并相應沖減之前已記錄的營業(yè)外支出金額。 3.將調(diào)整后的營業(yè)外支出與現(xiàn)在的財務費用進行比較,以確定是否可以在稅前扣除。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出,準予據(jù)實扣除。 4.根據(jù)稅務部門的規(guī)定和要求,提供必要的文件和資料,如銀行手續(xù)費發(fā)票、銀行對賬單等,以證明這筆費用的真實性和合理性。 5.按照稅務部門的要求進行納稅調(diào)整,以確保該筆費用可以在稅前扣除。 需要注意的是,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除。因此,如果該手續(xù)費與公益性捐贈無關,則不能在稅前扣除。如果與公益性捐贈相關,則需要根據(jù)具體情況判斷是否可以扣除。
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應收憑證沖紅重做嗎?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師您好!我想問下,就是2022年11月時我有調(diào)整一國外客戶少付10美金,做的是營業(yè)外支出,匯算是也剔除了,但是現(xiàn)在2023年9月銀行又給了個入賬通知單上面是國外銀行扣的手續(xù)費,也就是財務費用可以稅前扣除,那我現(xiàn)在9月的賬處應當如何處理?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了,進項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時,費用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
請問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費用在收入為0的情況下可以進行加計抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務一年百萬級,請問交接一定要我過去嗎
2.對之前已做營業(yè)外支出的10美金進行調(diào)整,將其從營業(yè)外支出中剔除,并相應沖減之前已記錄的營業(yè)外支出金額 這個是紅沖,還是直接對沖
這個過程既可以說是紅沖(即紅字沖銷),也可以說是直接對沖。在會計處理中,當發(fā)現(xiàn)之前的記錄有誤時,可以使用紅字沖銷法進行更正。具體來說,如果之前將10美元的營業(yè)外支出錯誤地記錄在了錯誤的科目或錯誤的交易中,那么可以使用紅字沖銷法將其從營業(yè)外支出中剔除,并相應地沖減之前已記錄的營業(yè)外支出金額。 同時,這個過程也可以被視為直接對沖。直接對沖是指將兩個或多個會計科目或交易進行相互抵消,以簡化賬務處理。在這個情況下,可以將之前記錄的營業(yè)外支出金額與需要剔除的金額進行直接對沖,以減少營業(yè)外支出總額。 總之,這兩種說法都是正確的,具體使用哪種說法取決于會計處理的實際情況和要求。
那我這2022年的費用能在2023年進行稅前抵扣嗎?小企業(yè)會計準則
你做跨年調(diào)整就可以了
跨年調(diào)整怎么處理
用利潤分配未分配利潤來做分錄
不是說未分配利潤是自動結(jié)轉(zhuǎn),不能手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
看你軟件的設置了哦