從你提供的信息中可以看出,2021年度留存收益增加額為1957萬元,而凈利潤為18065895.73萬元,未分配利潤增加額為1957萬元。所有者權(quán)益增加額為1957萬元,這是正常的。 然而,你提到盈余公積增加額為0,但未分配利潤增加額為1957萬元。這似乎表明所有者權(quán)益中盈余增加額大于凈利潤,但這可能只是由于盈余公積沒有增加而未分配利潤增加所導(dǎo)致的。 在這種情況下,可以采取以下操作來降低風(fēng)險(xiǎn): 1.進(jìn)一步審查賬目:仔細(xì)檢查財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目,以確定是否存在任何異?;蝈e(cuò)誤。如果賬目中存在錯(cuò)誤或異常,則需要及時(shí)更正。 2.加強(qiáng)內(nèi)部控制:確保內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行,并確保所有財(cái)務(wù)報(bào)告和記錄都得到準(zhǔn)確記錄和保存。 3.與審計(jì)師合作:如果懷疑財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤或異常,可以與審計(jì)師合作進(jìn)行審查和審計(jì)。審計(jì)師可以提供專業(yè)的意見和建議,幫助發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險(xiǎn)。 4.加強(qiáng)溝通和協(xié)作:與所有相關(guān)人員保持良好的溝通和協(xié)作,包括管理層、治理層和其他利益相關(guān)者。確保所有人了解公司的財(cái)務(wù)狀況,并共同致力于降低風(fēng)險(xiǎn)。 5.考慮法律建議:如果懷疑財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大錯(cuò)誤或異常,可以考慮尋求法律建議,了解自己的權(quán)利和義務(wù)。
為什么集團(tuán)內(nèi)部抵消表中盈余公積期末余額減年初余額加未分配利潤期末余額減年初余額減歸屬于母公司所有者凈利潤本年累計(jì)不等于0,子公司的等于0,是什么原因?
未分配利潤_年末余額:26422386.86,未分配利潤_年初余額/上年年末余額:17905317.09,未分配利潤差額:8517069.77,股息紅利稅款:0,疑點(diǎn)稅款:1703413.95,年代碼:2019,老師,這個(gè)怎么操作
留存收益增加額:1957 凈利潤_本年數(shù):18065895.73 疑點(diǎn)金額:1509077.22 盈余公積_年初余額/上年年末余額:0 盈余公積_年末余額:0 盈余公積_增加額:0 未分配利潤_年初余額/上年年末余額:3551 未分配利潤_年末余額:5508未分配利潤_增加額:1957。 2021年度。所有者權(quán)益中盈余增加額大于凈利潤,風(fēng)險(xiǎn)怎么操作啊
年代碼:2021 留存收益增加額:1957 凈利潤_本年數(shù):1806 疑點(diǎn)金額:849 盈余公積_年初余額/上年年末余額:0 盈余公積_年末余額:0 盈余公積_增加額:0 未分配利潤_年初余額/上年年末余額:3551未分配利潤_年末余額:5508 未分配利潤_增加額:849,老師這個(gè)怎么調(diào)賬
某公司2018年年初的所有者權(quán)益總額為1000000元,其中實(shí)收 資本500000元,資本公積100000元,盈余公積300000元。 2×18年實(shí)現(xiàn)凈利潤500000元,按10%提取盈余公積,向投資者 分派現(xiàn)金股利100000元,剩余利潤留待以后年度進(jìn)行分配。 2023年度用盈余公積轉(zhuǎn)增資本100000元。 要求:根據(jù)上述資料計(jì)算以下各項(xiàng)指標(biāo): (1)年初未分配利潤= (2)年末未分配利潤= (3)年末盈余公積= (4) 年末所有者權(quán)益總額=
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬)手里購買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時(shí)候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了,但是一開始沒有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說是300萬,實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬,這個(gè)有問題嗎,多出來的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間