你好,學(xué)員,題目有點(diǎn)亂,可以具體說一下問題嗎
為什么集團(tuán)內(nèi)部抵消表中盈余公積期末余額減年初余額加未分配利潤期末余額減年初余額減歸屬于母公司所有者凈利潤本年累計(jì)不等于0,子公司的等于0,是什么原因?
老師,年末未分配利潤期初是借方余額96萬,本年貸方發(fā)生額22萬,未分配利潤期末借方余額74萬,還需要計(jì)提盈余公積嗎
未分配利潤_年末余額:26422386.86,未分配利潤_年初余額/上年年末余額:17905317.09,未分配利潤差額:8517069.77,股息紅利稅款:0,疑點(diǎn)稅款:1703413.95,年代碼:2019,老師,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不應(yīng)該交嗎
未分配利潤_年末余額:26422386.86,未分配利潤_年初余額/上年年末余額:17905317.09,未分配利潤差額:8517069.77,股息紅利稅款:0,疑點(diǎn)稅款:1703413.95,年代碼:2019,老師,這個(gè)怎么操作
留存收益增加額:1957 凈利潤_本年數(shù):18065895.73 疑點(diǎn)金額:1509077.22 盈余公積_年初余額/上年年末余額:0 盈余公積_年末余額:0 盈余公積_增加額:0 未分配利潤_年初余額/上年年末余額:3551 未分配利潤_年末余額:5508未分配利潤_增加額:1957。 2021年度。所有者權(quán)益中盈余增加額大于凈利潤,風(fēng)險(xiǎn)怎么操作啊
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓過渡期經(jīng)營結(jié)果扣款怎么入賬?是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款里直接去掉還是另做一個(gè)什么科目?
給學(xué)校開具發(fā)票需要填寫地址和電話嗎?
我們打官司贏了 對方要付錢給我們,我們之前付出去的律師費(fèi)訴訟費(fèi),對方要給我們錢 但是對方要發(fā)票,我們該怎么開給對方發(fā)票
老師學(xué)堂有最新的增值稅所得稅申報(bào)流程有嗎
請問對我給我們開的發(fā)票在電子稅務(wù)局能查到嗎,怎么查
稅局說我們公司2023年有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被列為異常發(fā)票,要求在下月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,要怎么做分錄?要補(bǔ)交稅額嗎?
10萬貨物已全部發(fā)出,收款2萬開票2萬,確認(rèn)收入2萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?
繳納稅款扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,我們是制造業(yè),租用別人的冷庫儲存原材料,這個(gè)冷庫的費(fèi)用放在哪個(gè)科目
1月4人,3月56人,4月60人,6月58人二季度的平均人數(shù)怎么計(jì)算
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
你們是不是調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整
可能是的
這個(gè)跟專管員解釋一下就可以了
要不要調(diào)賬
調(diào)賬的話,這個(gè)科目調(diào)整到當(dāng)期損益 老師不建議調(diào)賬了
現(xiàn)在對不上
解釋什么呢老師
對不上,調(diào)整到損益科目
以后一直說有風(fēng)險(xiǎn)
解釋就說,本期做賬用了以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致出現(xiàn)差異
沒這么簡單吧,要帶入具體的數(shù)字吧
要查一下你們具體的明細(xì)賬,看看,這個(gè)金額多大