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老師,請問核定征收的個體工商戶,核定額為每月8萬元,但是這個季度開普通發(fā)票開了35萬(含1%稅),這個季度應(yīng)該怎么報稅呢?

2023-10-10 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-10 14:34

一行和第三行填寫銷售額346534.65

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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:34

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。

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快賬用戶8173 追問 2023-10-10 14:35

然后呢老師,這樣就沒辦法享受核定征收的優(yōu)惠了么

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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:37

你好,增值稅需要正常繳納的,按照1%來交稅。

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快賬用戶8173 追問 2023-10-10 14:40

老師能幫我看一下么

老師能幫我看一下么
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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:42

對的,可以這么做的。

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快賬用戶8173 追問 2023-10-10 14:50

老師 我想問下之前發(fā)票沒有開超額度 為啥不需要繳納增值稅呢?不會是報錯了吧

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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:50

季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票不需要交增值稅。

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快賬用戶8173 追問 2023-10-10 14:50

如果超了30萬 就是全額繳納增值稅嘛?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:51

你好對的,是的,對,是的。

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一行和第三行填寫銷售額346534.65
2023-10-10
你好,如果你們核定征收的話,就是105萬的
2023-09-23
個體工商戶報個稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報 一般計算公式為:應(yīng)納個人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
2022-11-05
您好,那你這樣,最后是不需要的了
2023-05-26
超過核定額,就按超過的28萬申報
2021-09-24
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