您好,待認(rèn)證就是還沒勾選的。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項因為沒有銷售收入無銷項,稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報稅不認(rèn)證可以增值稅零申報嗎?還是要填
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,待認(rèn)證是不是沒有不認(rèn)證就不用在增值稅報表填寫?。窟€有稅控盤不抵扣也不用先填報?。恳驗檫@個月沒有銷項?等以后有銷項再填報啊
老師,上個月沒有開過銷項發(fā)票,也沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,這種情況下申報增值稅的時候不用填寫任何東西直接保存就可以了嗎
老師,您好,請問下之前利潤3個點,成本率0.56,如果想成本率為0.8,利潤6個點,應(yīng)該怎么計算開票額?目前期間費(fèi)用率是0.4
老師,個體戶收款,有些他又不往卡上打,發(fā)微信,這咋弄
老師,夫妻兩個成立的小視頻公司怎么節(jié)稅?
算第三題5-6年營業(yè)現(xiàn)金凈流量,用稅后營業(yè)利潤+折舊,折舊不用乘75%嗎
老師,建筑行業(yè)關(guān)于農(nóng)名工工資,項目上一直是現(xiàn)金發(fā)放?!,F(xiàn)在是通過公司賬戶發(fā)放工資,申報個稅。。但是,沒有繳納社保,這個社保、工傷、賠償金的風(fēng)險,有多大呢?關(guān)于農(nóng)民工,社保成本也太高了,沒辦法繳納呢
銀行流水備注貸款,和收回貸款本息,分別怎么做賬?
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費(fèi)用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
稅控盤不抵扣也不用先填報的
就是都不用先填報唄。謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝