無票收入也是按照不同的稅率分開填寫到增值稅的表意。 咱們查看一下填寫有沒有錯(cuò)誤?
申報(bào)增值稅填表一的時(shí)候無票收入怎么在做賬系統(tǒng)里面看金額哦,有票收入和無票收入都是記的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
財(cái)務(wù)軟件里面收入是7609277.17,銷項(xiàng)是974849.1。增值稅納稅申報(bào)表里面收入是7430322.21,開票銷項(xiàng)是955635.46.有6和13的稅率。未開票收入和銷項(xiàng)怎么填呀,怎么算都不平呢。
財(cái)務(wù)軟件上和納稅申報(bào)表上有未開票收入,收入對(duì)上了有,但是軟件上銷項(xiàng)比申報(bào)表上多了0.56怎么辦呢
稅率有6和13,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因?qū)е碌?/p>
增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)軟件銷項(xiàng)對(duì)71.79收入是一樣的,怎么弄,因?yàn)橛袩o票收入,稅率有6和13的,填了無票收入后,收入一樣,申報(bào)表比做賬多71.79
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?