?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交 按季度報(bào)稅
你好,我想問(wèn)一下,我是新辦的個(gè)體工商戶辦理了核定征收一個(gè)月是2.9萬(wàn)的額度,現(xiàn)在說(shuō)是一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)的免增值稅(可以不交稅)。那現(xiàn)在這個(gè)10萬(wàn)的額度和核定征收有沖突嗎?
老師,個(gè)體戶,核定征收,如果核定額是一季度45萬(wàn),那么不超過(guò)45萬(wàn)是不是就不用交增值稅?如果超45萬(wàn)了,比方50萬(wàn),那個(gè)稅是怎么計(jì)算的?
核定征收個(gè)體戶,核定的每月10萬(wàn),是不是季度開(kāi)超30萬(wàn)普票,也要交增值稅
個(gè)體工商戶核定征收 核定額8萬(wàn),小規(guī)模月10萬(wàn)以內(nèi)免稅,如果我月銷(xiāo)售額9萬(wàn) ,我要不要交稅 按照核定的交稅 還是按照 月不超過(guò)10萬(wàn)免稅
問(wèn)下關(guān)于個(gè)體戶的核定征收,按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn), 如果核定征收,月銷(xiāo)售額增值稅不超10萬(wàn),不交稅,那么個(gè)稅是不是每個(gè)月都要交?
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒(méi)有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購(gòu)買(mǎi)的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開(kāi)票額度有多少
@董孝彬老師追問(wèn)。好的都改,我們一直討論的之前的21年怎么改,你說(shuō)的意思是21年利潤(rùn)高了,但是稅法調(diào)低了所以不用交,那22,23,24年呢用改表改賬不?
老師,貨款起訴律師訴訟費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)科目該怎么設(shè)制,就是訴訟費(fèi)嗎
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專(zhuān)門(mén)用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣(mài)的收入,卡b是抖音的收入,都是專(zhuān)卡專(zhuān)用,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的收入10000塊錢(qián),這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開(kāi)前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開(kāi)票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷(xiāo)售收入,賬務(wù)該如何處理
這個(gè)月才做稅務(wù)登記的, 這個(gè)月需要申報(bào)嗎?這種個(gè)體戶要做賬嗎?
不用的申報(bào),需要做賬
核定征收的也要做賬????怎么查詢到自己是核定征收還是查賬征收?
看認(rèn)定信息里面,也要做好記錄,可以沒(méi)有正規(guī)的賬務(wù)
老師 ,你覺(jué)得個(gè)體戶核定征收好還是查賬征收好?
那是核定征收好呀!
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,是不是屬于個(gè)稅呢?也是在電子稅務(wù)上申報(bào)嗎?
是的是個(gè)稅的哦哦哦