您好,這個的話,是正常的話,還是工資的
老師,請問一下 1、工資薪金每個月申報預繳和年終匯算清繳的稅率和速算扣除數(shù)是一樣的嗎?可以把稅率表發(fā)給我看一下嗎 2、如果公司每個員工的工資和獎金都不一樣,還有專項扣除也不一樣,怎么選擇申報呢?要一個一個去分別手工核算?如果公司有一百個或者1000個員工怎么辦
老師,請問1.個人所得稅年終獎計算個稅是合并全年工資薪金計算還是單獨進行計算?2.比如去年2020年的年終獎的個稅需要在2020年的12月計提嗎?3.如果是在今年也就是2021年二月發(fā)放年終獎,那年終獎對應的個人所得稅所屬期屬于2021年2月?那占據的就是2021年全年可扣除的6萬嗎?是按照實際發(fā)放的年份合并計算嗎? 麻煩老師解答,謝謝
你好!老師,我有收入541000元怎么報個稅劃算按照全年一次性獎金的話稅率是30%.如果按照工資薪金分3次一次14萬二次14萬三次26.1萬那么稅費三個月合計8.02萬元,后期累計有影響嗎?怎樣最劃算?
老師,你好。老板說公司如果賺錢了按凈利潤的一定比例給工人發(fā)獎金。今年匯算清繳后算出凈利潤有130多萬,老板拿130萬多的20%給員工發(fā)了2021年的年終獎。請問,這年終獎算薪酬還是分紅呢?能稅前扣除嗎?謝謝
老師,您好,請問下比如A員工工資薪金近大半年都已經是30%稅率了,高收入人群,如果他在發(fā)年終獎是按多少稅率核算?比如發(fā)一次發(fā)10萬的話,還是按工資薪金那個稅率嗎,
生產企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
沒看懂,老師可以解釋的詳細些嗎
就是說,他們年終獎的話,是全部的金額,除以12,然后得出來的金額,查找月度稅率表,看一下對應哪個稅率,然后用全額乘以稅率減去速扣除,這有的,理解了嗎